为贯彻落实集团关于增强内部控制审计事情实验细则的要求,围绕企业谋划治理中心事情,推动公司内部控制与审计事情的康健生长,规范企业的经济运行与内部控制治理。12月29日下昼3:30,在办公楼七楼聚会室召开了内部控制审计事情会。公司总会计师、内控与审计分担向导王凤仙、各部分部长及内控与审计办公室成员共22人加入了聚会,副总政工师兼内控与审计办公室主任马征主持了聚会。
会上,马部长宣读了公司《关于变换内控审计委员会职员》的通知,说明晰内控审计委员会及内控审计办公室以后的事情使命与职责。并指出内部控制关系到公司的治理结构,危害防控与规范化治理水平,内部审计事情是企业控制危害的“预警机”,是“一把手”工程,是科学治理、依法依规谋划、康健生长的条件和包管。
内控与审计专责王树汇报了集团对公司2013年度内部控制自评检查的效果,枚举了内控评价事情中保存的问题,与各人交流了集团提出的整改事情建议,并凭证集团的要求安排了2014年度内部控制评价事情。
最后,王总作总结讲话,要求各人提高头脑熟悉,内控评价是公司内部的查漏补缺,各部分主要认真人要带动真正树立危害意识、执法意识、合规意识。各部分要增强对内控与审计事情的重视水平,切实凭证事情要求将责任落实到人,从建设健全规章制度、规范事情程序、监视制度执行等方面入手,实着实在的找问题,抓整改。
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